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关于巴中市文化广播电视和旅游局 2019年部门预算信息公开的说明

【2019-04-15 11:28:13】【来源:巴中市文化广播电视和旅游局】【字体: 】【颜色: 绿

  巴中市文化广播电视和旅游局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  巴中市文化广播电视和旅游局,下设川陕革命根据地博物馆,市文化馆,市图书馆,市南龛石窟研究所4个事业单位;主要职责:市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)拟订文化广播电视和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。

  (二)组织推动全市文化广播电视事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

  (三)管理全市重大文化广播电视和旅游活动,指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

  (四)指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

  (五)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

  (六)推进文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

  (七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

  (九)指导文化旅游、广播电视市场发展,对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游、广播电视市场。

  (十)统筹全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

  (十一)负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表巴中市签订对外文化、旅游合作协定,组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动,推动巴中文化旅游走出去。

  (十二)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

  (十三)负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、安全生产、审批服务便民化等工作。

  (十四)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

  (十五)拟定全市文物和博物馆事业发展规划,参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

  (十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

  (十六)职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承,推动文化创意产品开发,强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升巴中文化软实力,加快建设文化旅游强市。

  2019年重点工作任务:一是大力发展文化事业,二是做大文化旅游产业规模。三是大力推进重大文化旅游基础设施项目建设,四是加强文化旅游文物安全建设管理。

  二、部门概况

  巴中市文化广播电视和旅游局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。900彩票2019年财政预算供给人员共195人,供给车辆7辆。有下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

  三、2019年收支预算情况

  收入包括:一般公共预算拨款收入、一般公共预算非税收入。支出包括:一般公共服务支出、一般公共预算非税收入安排支出。(表1)

  (一)收入情况。收入预算总额2238.6万元,比2018年增加269.8万元,其中:一般公共预算拨款收入2238.6万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入**%,……。900彩票(表1-1)

  (二)支出情况。支出预算总额2238.6万元,比2018年增加269.8万元,其中:基本支出1837.7万元,占总支出82%,项目支出400.9万元,郑大世占总支出18%。(表1-2)

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算2238.6万元,比2018年财政拨款收支总预算增加269.8万元,主要原因是:1.市南龛石窟研究所当年非税收入安排项目支出110万元,其中:景区侧所改建经费5万,时空猎人解说、保安、售票服务费用70万,石窟文物保护经费35万元。2.因机改巴州区文化市场综合执法支队人员整体上划新增人员9人,新增人员经费75.5万。3.政策性调资增加支出84.3万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2238.6万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2266万元。(表2)

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款2238.6万元,比2018年增加269.8万元,主要原因是:1.市南龛石窟研究所当年非税收入安排项目支出110万元,其中:景区侧所改建经费5万,解说、保安、售票服务费用70万,石窟文物保护经费35万元。2.因机改巴州区文化市场综合执法支队人员整体上划新增人员9人,新增人员经费75.5万。3.政策性调资增加支出84.3万元。(表3)

  (一)基本支出1837.7万元,其中:

  1.人员支出1452.9万元,其中:基本工资579.1万元,绩效工资254.3万元,津贴补贴167.4万元,机关事业单位养老保险239.9万元,职工基本医疗保险缴费71.3万元,奖金 17万元,住房公积金122万元等。

  2.日常公用支出381万元,其中:办公费119万元,差旅费180万元,邮电费11万元,工会经费23万元,公务用车维护费40万元,其他商品和服务支出8万元。

  3.对个人和家庭的补助支出3.8万元,其中:医疗费补助1.3万元,抚恤费0万元,生活补助2.5万元。(表3-1)

  (二)项目支出400.9万元,其中:运转类项目支出168.9万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出232万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额48.5万元,比2018年预算总额减少4万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因是……。

  (二)公务接待费8.5万元,较2018年预算12.5万元,减少32%,主要是压缩公业务费开支。

  (三)公务用车购置费0万元,较2018年预算减少0%;公务用车运行维护费40万元,小彬彬离婚较2018年预算持平。(表3-3)

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。(表4)

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出5万元,主要是:……。政府购买公共服务支出5万元,主要是:文化旅游项目建设申报及项目招商推介资料印刷。(表6和表7)

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额3837万元。现有公用用车7辆,其中:定向保障类2辆、执法执勤类2辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的15个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金232万元。(表8和表9)

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。詹姆斯900彩票

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  巴中市文化广播电视和旅游局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  巴中市文化广播电视和旅游局,下设川陕革命根据地博物馆,市文化馆,市图书馆,市南龛石窟研究所4个事业单位;主要职责:市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。余光中主要职责是:

  (一)拟订文化广播电视和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。赛

  (二)组织推动全市文化广播电视事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

  (三)管理全市重大文化广播电视和旅游活动,指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

  (四)指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

  (五)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

  (六)推进文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

  (七)负责非物质文化遗产保护,900彩票推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,900彩票促进文化产业和旅游产业发展。

  (九)指导文化旅游、广播电视市场发展,对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游、广播电视市场。

  (十)统筹全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

  (十一)负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表巴中市签订对外文化、旅游合作协定,组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动,推动巴中文化旅游走出去。

  (十二)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

  (十三)负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、安全生产、审批服务便民化等工作。

  (十四)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

  (十五)拟定全市文物和博物馆事业发展规划,参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

  (十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

  (十六)职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承,推动文化创意产品开发,强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升巴中文化软实力,加快建设文化旅游强市。

  2019年重点工作任务:一是大力发展文化事业,二是做大文化旅游产业规模。900彩票三是大力推进重大文化旅游基础设施项目建设,四是加强文化旅游文物安全建设管理。

  二、部门概况

  巴中市文化广播电视和旅游局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共195人,供给车辆7辆。有下属二级预算单位4个,波尔其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,900彩票其他事业单位4个。

  三、2019年收支预算情况

  收入包括:一般公共预算拨款收入、一般公共预算非税收入。支出包括:一般公共服务支出、一般公共预算非税收入安排支出。(表1)

  (一)收入情况。收入预算总额2238.6万元,比2018年增加269.8万元,其中:一般公共预算拨款收入2238.6万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入**%,……。(表1-1)

  (二)支出情况。支出预算总额2238.6万元,袁腾飞比2018年增加269.8万元,其中:基本支出1837.7万元,占总支出82%,项目支出400.9万元,占总支出18%。(表1-2)

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算2238.6万元,比2018年财政拨款收支总预算增加269.8万元,主要原因是:1.市南龛石窟研究所当年非税收入安排项目支出110万元,其中:景区侧所改建经费5万,解说、保安、售票服务费用70万,石窟文物保护经费35万元。2.因机改巴州区文化市场综合执法支队人员整体上划新增人员9人,东风破新增人员经费75.5万。李宗盛3.政策性调资增加支出84.3万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2238.6万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2266万元。(表2)

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款2238.6万元,比2018年增加269.8万元,主要原因是:1.市南龛石窟研究所当年非税收入安排项目支出110万元,其中:景区侧所改建经费5万,解说、保安、售票服务费用70万,石窟文物保护经费35万元。2.因机改巴州区文化市场综合执法支队人员整体上划新增人员9人,新增人员经费75.5万。3.政策性调资增加支出84.3万元。(表3)

  (一)基本支出1837.7万元,其中:

  1.人员支出1452.9万元,李开复其中:基本工资579.1万元,绩效工资254.3万元,900彩票津贴补贴167.4万元,机关事业单位养老保险239.9万元,职工基本医疗保险缴费71.3万元,奖金 17万元,住房公积金122万元等。

  2.日常公用支出381万元,其中:办公费119万元,女员工讨薪遭暴打差旅费180万元,邮电费11万元,工会经费23万元,公务用车维护费40万元,其他商品和服务支出8万元。

  3.对个人和家庭的补助支出3.8万元,其中:医疗费补助1.3万元,抚恤费0万元,生活补助2.5万元。(表3-1)

  (二)项目支出400.9万元,其中:运转类项目支出168.9万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出232万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额48.5万元,比2018年预算总额减少4万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因是……。

  (二)公务接待费8.5万元,较2018年预算12.5万元,减少32%,900彩票主要是压缩公业务费开支。

  (三)公务用车购置费0万元,少林足球较2018年预算减少0%;公务用车运行维护费40万元,较2018年预算持平。(表3-3)

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。(表4)

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出5万元,主要是:……。政府购买公共服务支出5万元,主要是:文化旅游项目建设申报及项目招商推介资料印刷。(表6和表7)

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,诛仙本部门所属各预算单位固定资产总额3837万元。现有公用用车7辆,其中:定向保障类2辆、执法执勤类2辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,900彩票本部门对2019年一般公共预算安排的15个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金232万元。(表8和表9)

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。小时代包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.政府采购预算表

  表7.政府向社会力量购买服务预算表

  表8.市级部门预算重点项目绩效目标

  表9.项目支出绩效表(发展类)

2019年预算所有附件
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【责任编辑:苦菜花】
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